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昌都市资源开发和移民安置局(单位)2016年度部门预算

2017-03-15 18:44 来源:昌都市委外宣办 点击:0

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第一部分昌都市资源开发和移民安置局(单位)概况
主要职能:1.宣传贯彻执行国家、自治区有关水电资源开发、移民及后期扶持工作的方针、政策和法律、法规。
2.组织编制水能、矿产等资源开发中长期规划和年度计划,协调和配合项目的申报与审查、审批工作,拟定移民安置、后期扶持具体政策措施,经批准后指导和监督实施;负责资源开发项目进度的督促检查工作。
3.在市委、市政府和上级移民工作部门的领导下,在各县(区)委、政府的配合协助下,做好本市水电资源开发建设、移民搬迁安置、后期扶持工作。
4.根据国家规定标准,负责处理移民的各项补偿补助费用。
5.根据国家有关的扶持移民政策,按照上级移民工作部门的安排,组织全市大中型水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设、库区经济(产业)发展、就业培训等扶持规划的编制。
6.负责移民工程项目的竣工验收。
7.负责安排全市大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的资金和物资,并对资金和物资使用情况进行检查、监督。
8.负责全市水利水电资源移民工作的干部培训和宣传教育,协调解决移民工作中的重大问题。
9.指导、协调全市水电资源移民安置工作,组织实施移民安置验收和监督评估。
10.负责协调地方政府与水电资源开发业主的关系;负责指导和协调有关部门解决水电资源开发建设及移民安置工作中出现的矛盾纠纷;受理移民群众来信来访,配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。
11.负责水电资源开发项目进度的督促和检查工作。
12.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门单位构成:根据三定方案,市资源开发和移民安置局设4个机构1、办公室2、项目服务协调科3、移民计划安置科4、移民后期扶持科。
机构人员情况:单位编制人数:21人,其中行政编制人数14人,事业4人和工勤人员编制3人。单位实有人数13人,其中:在职人员:13人(含援藏干部1人)。
第二部分昌都市资源开发和移民安置局((单位)2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市资源开发和移民安置局(单位)2017年度部门预算情况说明
 
 
 
第一部分
 
昌都市资源开发和移民安置局((单位)概况
 
 
 
一、主要职能:1.宣传贯彻执行国家、自治区有关水电资源开发、移民及后期扶持工作的方针、政策和法律、法规。
2.组织编制水能、矿产等资源开发中长期规划和年度计划,协调和配合项目的申报与审查、审批工作,拟定移民安置、后期扶持具体政策措施,经批准后指导和监督实施;负责资源开发项目进度的督促检查工作。
3.在市委、市政府和上级移民工作部门的领导下,在各县(区)委、政府的配合协助下,做好本市水电资源开发建设、移民搬迁安置、后期扶持工作。
4.根据国家规定标准,负责处理移民的各项补偿补助费用。
5.根据国家有关的扶持移民政策,按照上级移民工作部门的安排,组织全市大中型水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设、库区经济(产业)发展、就业培训等扶持规划的编制。
6.负责移民工程项目的竣工验收。
7.负责安排全市大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的资金和物资,并对资金和物资使用情况进行检查、监督。
8.负责全市水利水电资源移民工作的干部培训和宣传教育,协调解决移民工作中的重大问题。
9.指导、协调全市水电资源移民安置工作,组织实施移民安置验收和监督评估。
10.负责协调地方政府与水电资源开发业主的关系;负责指导和协调有关部门解决水电资源开发建设及移民安置工作中出现的矛盾纠纷;受理移民群众来信来访,配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。
11.负责水电资源开发项目进度的督促和检查工作。
12.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
 
二、昌都市资源开发和移民安置预算单位构成
根据三定方案,市资源开发和移民安置局设4个机构1、办公室2、项目服务协调科3、移民计划安置科4、移民后期扶持科。机构人员情况:单位编制人数:21人,其中行政编制人数14人,事业4人和工勤人员编制3人。单位实有人数13人,其中:在职人员:13人(含援藏干部1人)。
 
 

 
 
第二部分
 
昌都市资源开发和移民安置局2017年度预算明细表
(表格见附件5)
 
第三部分
 
昌都市资源开发和移民安置局2017年度
预算情况说明
 
一、   年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、   年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
附:表
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
附:表
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
附:表
三、   年度一般公共预算基本支出情况说明
四、   其他支出
五、   年度收支预算情况总体说明
六、   年度收入预算情况说明
七、   年度支出预算情况说明
    八、2016年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
2016年财政下拨我局总指标为3371044元,其中年初预算为2494183元,追加指标 876861元,住房补贴 15000元。本年决算报表中反映出我局本年收入3371044元,总支出3371044元。
2016年度“三公”经费中,公务用车运行维护费225364.12元,公务接待费 48200元。
由于我局财务2015年建立,没有可比的。截止12月,我局银行存款余额565196.28元,均为援藏项目及养老金。
固定资产年初为82230 元,年末资产为 823030.97元,我局无固定资产增加,采购均为耗材等。


附件:部门预算公开明细表  下载
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